jueves, julio 30, 2026
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Dia crece un 12% y se afianza como cuarto súper de España

Grupo Dia eleva sus ventas en España un 11,6% y consolida su cuota de mercado en el primer semestre

La cadena de supermercados Dia ha reportado un sólido desempeño operativo en el mercado español durante la primera mitad del año, alcanzando unas ventas brutas de 2.954 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 11,6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, una tasa de crecimiento que, según los datos de la consultora Nielsen IQ, duplica el ritmo medio del sector de la distribución alimentaria en España. Con este avance, la compañía ha ganado 26 puntos básicos de cuota de mercado, reafirmando su posición como el cuarto operador nacional por volumen.

El crecimiento de la facturación se ha visto impulsado por una aceleración en el segundo trimestre, donde el repunte alcanzó el 12,1%. Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este dinamismo responde tanto al incremento de las ventas en superficie comparable (like-for-like), que subieron un 8,4%, como al despliegue de su plan de expansión. Durante los primeros seis meses, la enseña inauguró 58 nuevos establecimientos y procedió al cierre de diez, arrojando un saldo neto positivo de 48 tiendas hacia su objetivo anual de cien aperturas.

En el desglose de la estrategia comercial, las categorías de productos frescos y la marca propia han sido los principales motores de la demanda, con un aumento de ventas del 14% interanual. Asimismo, el programa de fidelización Club Dia ha ganado peso en la estructura de ingresos, representando ya el 57% de la facturación total, lo que supone un incremento de 12,7 puntos porcentuales en comparación con el primer semestre de 2025.

En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado del negocio en España se situó en 160 millones de euros, lo que refleja una mejora del 17%. El margen sobre ventas escaló hasta el 6,5%, mientras que el beneficio neto en el mercado nacional alcanzó los 51 millones de euros, un 6,4% más. La dirección de la firma ha precisado que, excluyendo el impacto de un ingreso fiscal extraordinario contabilizado en el ejercicio previo, el crecimiento del beneficio neto se habría elevado hasta el 30%.

La posición financiera de la compañía también muestra signos de fortalecimiento. Dia ha logrado reducir su deuda financiera neta en un 18%, situándola en 206 millones de euros. Esta desapalancamiento, unido a una generación de caja operativa de 172 millones de euros durante el semestre, ha permitido a la empresa financiar su plan de expansión orgánica con recursos propios, situando su ratio de apalancamiento en 0,6 veces el EBITDA ajustado.

Por su parte, el negocio en Argentina continúa atravesando una fase de estabilización en un entorno macroeconómico complejo. Las ventas en el país sudamericano descendieron un 12,4% expresadas en euros, hasta los 722 millones, afectadas fundamentalmente por la devaluación del peso argentino frente a la divisa europea. No obstante, la compañía observa una tendencia de mejora progresiva en las métricas operativas respecto al cierre del año anterior.

Martín Tolcachir, consejero delegado del Grupo Dia, ha valorado positivamente estos resultados, vinculándolos a la eficacia del plan estratégico centrado en la proximidad y la excelencia operativa. Según el directivo, el modelo de supermercado de barrio y la apuesta por productos de origen local han permitido a la cadena responder con agilidad a los cambios en los hábitos de consumo derivados del contexto inflacionista actual.

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